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赣州旅投集团党委审计委员会召开第五次会议

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     近日,中共赣州旅游投资集团有限公司委员会审计委员会召开第五次会议。集团党委书记、董事长、党委审计委员会主任许志辉主持会议并讲话,集团党委审计委员会成员、一级子公司相关负责人参加会议。
     会议传达学习了全国审计工作会议精神、江西省审计委员会第十一次会议精神、赣州市审计委员会第六次会议精神;听取了2023年度内审工作开展情况及省审计厅审计发现问题整改落实情况;会议审议通过了《2024年度赣州旅投集团内审项目计划》。
     会议指出,2023年集团内部审计工作在优化内部控制流程、规范工程项目管理、搭建合规体系、配合对接政府专项审计等方面发挥了重要作用,为集团高质量发展提供了有力保障。就持续做好集团2024年审计工作、提升审计工作质量方面,会议强调:
     ——要提高认识,正确把握新时代内审工作方向。要认真学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神。要将习近平总书记提出的“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”三个要求落到实处,立足审计经济监督、提升管理和效益定位,为推动集团高质量发展提供有力支撑。
     ——要聚焦主业,发挥内审助力防范化解风险作用。要发挥检查职能,充分揭示经营风险。通过做实经济责任审计、做细专项审计、做深内控管理审计等全面揭示各类潜在风险。要发挥评价职能,着力防范违规风险。争取借助派驻纪检组优势作用,在业务体量大、经营活动多、问题线索显现的方面,充分发挥审计评价职能。要发挥建议职能,积极应对重大风险。聚焦集团发展重点工作重要环节开展审计工作,帮助被审计单位有针对性地应对各类风险。
     ——要强化职能,加强审计队伍自身能力建设。要充实内部审计力量,尽快补充高素质的优秀人才。要提升内部审计能力,走出去向优秀的央企、大型国企等学习。风控审计部要加强部门职能协调,强化风控、法务、审计一体化协作。集团相关部门也要发挥好各自专业优势,联动配合好内审监督工作,协同提升防风险与管控水平。
     ——要压实责任,强化审计整改促进管理提升。要深入学习贯彻有关审计整改文件精神,按照审计工作有关要求,以审计成果运用为导向,压实整改责任,举一反三推动源头治理。审计部门要抓准、抓实、抓细审计整改,督促各责任单位提高整改时效性,履行好整改监督职能,对因整改不力造成不良影响的部门和子公司要严肃问责。

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