赣州市公安局2019年部门预算
目 录
第一部分 赣州市公安局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市公安局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市赣州市公安局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算出表
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市公安局概况
一、部门主要职责
赣州市公安局是市政府组成部门,根据《三定方案》有关规定, 赣州市公安局主要职责是:赣州市公安局是主管全市公安工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是:预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;组织、实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在省内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境区的治安秩序;对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;监督管理计算机信息系统的安全保护工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序;指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;法律、法规规定的其他职责,及承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
赣州市公安局共有预算单位12个,包括局机关本级和12个所属二级预算单位。下属11个二级单位分别为:章贡分局,开发区分局,看守所,戒毒所,警犬基地,交警开发区大队,交警直属大队,直属分局,蓉江分局,蓉江交警大队,森林分局,为财政预算全额拨款行政单位,并独立财务核算。
我局内设28个职能科(室):信访处、出入境管理处、老干处、反恐支队、情报处、刑警支队、经侦支队、治安支队、审计处、办公室、驻局纪检组、督察支队、科信支队、网安支队、技侦支队、宣传处、禁毒支队、国保支队、综合处、教育训练处、人事处、警卫支队、监管支队、警保处、机关党委、指挥中心、巡警支队、特警支队。以上机构设置与经市政府批准的三定方案相符,无违规滥设机构行为。
截止2018年年末我局实有人数1877人(含纪委派驻人员9人)。
第二部分 赣州市公安局2019年
部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年赣州公安局收入预算总额为73603.53万元。其中:财政拨款收入48900.44万元,上年结转(结余)24703.09万元(包含森林公安)。较2018年预算收入65487.53万元增长8116万元,增长原因为新增森林公安的预算,人员增加,保障标准提高等。
(二)支出预算情况
2019年赣州公安局支出预算总额为73603.53万元。较2018年预算支出65487.53万元增长8116万元,增长原因为新增森林公安的预算,人员增加,保障标准提高等。
按部门支出项目类别划分:基本支出56856.07万元,项目支出16747.46万元。
按支出功能科目划分:公共安全支出60186.73万元,社会保障和就业支出2339.21万元,医疗卫生和计划生育支出1549.86万元,住房保障支出1411.73万元。
(三)财政拨款支出情况
2019年赣州公安局财政拨款支出预算48900.44万元,较2018年的45209.48万元增加3690.96万元,原因:人员增加,工资调整、森林公安数据纳入, 具体支出情况是:公共安全支出43351.05万元,社会保障和就业支出2418.66万元,卫生健康支出1676.20万元,住房保障支出1454.53万元。
(四)政府性基金情况
无此类基金。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2019年赣州市公安局机关运行经费财政支出拨款48900.44万元,较上年预算安排的增加8.16%,主要由于森林公安经费纳入、人员工资调标等。
(六)政府采购情况
2019年赣州公安局政府采购总额26548.05万元,其中:政府采购货物预算19089.05万元、政府采购工程预算4975万元、政府采购服务预算2484万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,部门共有车辆 412 辆,其中,一般公务用车 无 辆,执法执勤用车 412 辆(包含森林公安)。
2019年部门预算安排购置车辆 28 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备 无 。
(八)绩效目标设置情况
2019年度财政预算批复项目23个,总金额9659.98万元,其中实行绩效目标管理的重点项目 2 个,为“天网工程”专项经费2110万元和“雪亮工程”专项经费562.42万元,合计涉及资金2672.42万元,其预算绩效目标详见附件。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年赣州市公安局“三公”经费预算安排2145.67万元,比上年增加 115.76 万元,增长 5.7 %,增长原因为2019年森林公安预算纳入总预算。其中:
因公出国(境)费 15 万元,无增减。
公务接待费 300 万元,比上年增加28.24万元,增长10.39%。主要原因是:2019年森林公安预算纳入汇总表。
公务用车运行维护费1161.31万元,比上年增加 113.16 万元,增长 10.80 %。主要原因是:2019年森林公安预算纳入汇总表,2018年为购车调减了“公务用车购置”,今年调回“公务用车运行费”。
公务用车购置费669万元,比上年减少 26 万元,下降3.74 %。主要原因是:2019年森林公安预算纳入汇总表,2018年为购车调减了“公务用车购置”,今年调回“公务用车运行费”。
第三部分 赣州市公安局
2019年部门预算表
八张表(详见附表)
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指公安部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)上级补助收入:指我单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如省公安厅给予的业务补助。
(三)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
(四)上年结转和结余:指单位全部结转和结余资金,包含当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
(五)基本支出:指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支,具体分为人员经费和公用经费。
(六)项目支出:指为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
(七)上缴上级支出:指按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
(八)“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:指为各部门公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行费以及其他费用。
附件:1、2019年度赣州市公安局预算公开表
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