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赣州市公安局开发区分局2023年度单位决算

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赣州市公安局开发区分局2023年度单位决算

   

第一部分赣州市公安局开发区分局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市公安局开发区分局概况

一、单位主要职责

(一)贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策。

(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

(三)组织实施预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护辖区工业经济发展主战场的平安稳定。

(四)组织实施依法查处违反治安管理行为,依法开展治安行政管理工作;管理集会、游行、示威活动;组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱。

(五)组织指导出入境和外国人在我辖区内居留、旅行的有关管理工作。

(六)贯彻《警卫工作规定》,警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施。

(七)指导和监督对社会团体、企事业单位、院校和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作;指导企事业单位保卫组织、保安队伍的建设;推进以便民和公共服务为重点的治安行政管理改革。

(八)组织实施辖区内信息网络安全保卫工作。

(九)组织实施法制工作建设。

(十)组织实施开展禁毒、缉毒和戒毒工作。

(十一)组织、协调对辖区内恐怖活动的防范、侦察、处置和打击工作。

(十二)组织实施情报信息收集、综合、分析、研判,进行警务指挥调度;组织实施应急抢险救援。

(十三)落实被装、装备和经费的配备标准、制度。

(十四)加强公安政治工作和队伍建设;组织实施宣传、教育、训练工作;按规定权限管理干部人事工作。

(十五)组织实施机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件。

(十六)承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立23内设机构分别是副科级内设机构10个:指挥中心、情报信息中心、政工科、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、特巡警大队;股级内设机构13个:法制大队、督察大队、出入境管理大队、应急处突大队、户政科、信通科、警务保障室、预审大队、信访科、巡防大队、监察室、审计室、食品药品与环境犯罪侦查大队。

派出机构9个:黄金岭派出所、蟠龙派出所、湖边派出所、香港工业园区派出所、凤岗派出所、三江派出所、新能源汽车科技城派出所、综合保税区派出所、高铁新区派出所。

单位年末在职人员205人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。

第二部分2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:赣州市公安局开发区分局

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

7,110.22

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

5,951.46

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

6,422.37

八、社会保障和就业支出

39

465.83

9

九、卫生健康支出

40

301.02

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

391.92

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

6,904.74

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

13,532.60

本年支出合计

58

14,014.96

  使用非财政拨款结余

28

  结余分配                 

59

  年初结转和结余

29

4,685.21

  年末结转和结余                                

60

4,202.85

30

61

总计

31

18,217.81

总计

62

18,217.81

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位:赣州市公安局开发区分局

2023年度

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13,532.60

7,110.22

6,422.37

204

公共安全支出

5,951.46

5,951.46

20402

公安

5,148.40

5,148.40

2040201

行政运行

4,517.06

4,517.06

2040202

一般行政管理事务

631.34

631.34

20499

其他公共安全支出

803.06

803.06

2049999

其他公共安全支出

803.06

803.06

208

社会保障和就业支出

465.83

465.83

20805

行政事业单位养老支出

462.91

462.91

2080501

行政单位离退休

81.58

81.58

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

369.33

369.33

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.00

12.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.91

2.91

2089999

其他社会保障和就业支出

2.91

2.91

210

卫生健康支出

301.02

301.02

21011

行政事业单位医疗

301.02

301.02

2101101

行政单位医疗

254.69

254.69

2101103

公务员医疗补助

46.33

46.33

221

住房保障支出

391.92

391.92

22102

住房改革支出

391.92

391.92

2210201

住房公积金

391.92

391.92

229

其他支出

6,422.37

6,422.37

22999

其他支出

6,422.37

6,422.37

2299999

其他支出

6,422.37

6,422.37

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:赣州市公安局开发区分局

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14,014.96

5,675.83

8,339.13

204

公共安全支出

5,951.46

4,517.06

1,434.40

20402

公安

5,148.40

4,517.06

631.34

2040201

行政运行

4,517.06

4,517.06

2040202

一般行政管理事务

631.34

631.34

20499

其他公共安全支出

803.06

803.06

2049999

其他公共安全支出

803.06

803.06

208

社会保障和就业支出

465.83

465.83

20805

行政事业单位养老支出

462.91

462.91

2080501

行政单位离退休

81.58

81.58

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

369.33

369.33

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.00

12.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.91

2.91

2089999

其他社会保障和就业支出

2.91

2.91

210

卫生健康支出

301.02

301.02

21011

行政事业单位医疗

301.02

301.02

2101101

行政单位医疗

254.69

254.69

2101103

公务员医疗补助

46.33

46.33

221

住房保障支出

391.92

391.92

22102

住房改革支出

391.92

391.92

2210201

住房公积金

391.92

391.92

229

其他支出

6,904.74

6,904.74

22999

其他支出

6,904.74

6,904.74

2299999

其他支出

6,904.74

6,904.74

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:赣州市公安局开发区分局

2023年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

7,110.22

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5,951.46

5,951.46

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

465.83

465.83

9

九、卫生健康支出

41

301.02

301.02

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

391.92

391.92

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

7,110.22

本年支出合计

59

7,110.22

7,110.22

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

7,110.22

总计

64

7,110.22

7,110.22

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:赣州市公安局开发区分局

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7,110.22

5,675.83

1,434.40

204

公共安全支出

5,951.46

4,517.06

1,434.40

20402

公安

5,148.40

4,517.06

631.34

2040201

行政运行

4,517.06

4,517.06

2040202

一般行政管理事务

631.34

631.34

20499

其他公共安全支出

803.06

803.06

2049999

其他公共安全支出

803.06

803.06

208

社会保障和就业支出

465.83

465.83

20805

行政事业单位养老支出

462.91

462.91

2080501

行政单位离退休

81.58

81.58

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

369.33

369.33

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.00

12.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.91

2.91

2089999

其他社会保障和就业支出

2.91

2.91

210

卫生健康支出

301.02

301.02

21011

行政事业单位医疗

301.02

301.02

2101101

行政单位医疗

254.69

254.69

2101103

公务员医疗补助

46.33

46.33

221

住房保障支出

391.92

391.92

22102

住房改革支出

391.92

391.92

2210201

住房公积金

391.92

391.92

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:赣州市公安局开发区分局

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4,814.14

302

商品和服务支出

725.40

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

773.24

30201

  办公费

92.94

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

1,244.19

30202

  印刷费

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

1,569.05

30203

  咨询费

30703

  国内债务发行费用

30106

  伙食补助费

148.62

30204

  手续费

30704

  国外债务发行费用

30107

  绩效工资

30205

  水费

8.12

310

资本性支出

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

368.23

30206

  电费

63.50

31001

  房屋建筑物购建

30109

  职业年金缴费

19.26

30207

  邮电费

74.00

31002

  办公设备购置

30110

  职工基本医疗保险缴费

154.67

30208

  取暖费

5.21

31003

  专用设备购置

30111

  公务员医疗补助缴款

133.95

30209

  物业管理费

52.00

31005

  基础设施建设

30112

  其他社会保障缴费

9.15

30211

  差旅费

20.57

31006

  大型修缮

30113

  住房公积金

393.76

30212

  因公出国(境)费用

31007

  信息网络及软件购置更新

30114

  医疗费

0.02

30213

  维修(护)费

28.92

31008

  物资储备

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

31009

  土地补偿

303

对个人和家庭的补助

136.28

30215

  会议费

31010

  安置补助

30301

  离休费

30216

  培训费

310111

  地上附着物和青苗补偿

30302

  退休费

81.58

30217

  公务接待费

14.64

31012

  拆迁补偿

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

38.88

31013

  公务用车购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

23.53

31019

  其他交通工具购置

30305

  生活补贴

8.14

30225

  专用燃料费

14.36

31021

  文物和陈列品购置

30306

  救济费

30226

  劳务费

31022

  无形资产购置

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

45.00

31099

  其他资本性支出

30308

  助学金

30228

  工会经费

44.28

312

对企业补助

30309

  奖励金

38.95

30229

  福利费

2.48

31201

  资本金注入

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

39.13

31203

  政府投资基金股权投资

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

157.84

31204

  费用补贴

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

7.62

30240

  税金及附加费用

31205

  利息补贴

30299

  其他商品和服务支出

31299

  其他对企业补助

399

其他支出

39907

  国家赔偿费用支出

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

经常性赠与

39910

资本性赠与

39999

  其他支出

人员经费合计

4,950.43

公用支出合计

725.40

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:赣州市公安局开发区分局

2023年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:赣州市公安局开发区分局

2023年度

金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:赣州市公安局开发区分局

2023年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

229.00

229.00

152.62

  1.因公出国(境)费

2

  2.公务用车购置及运行维护费

3

212.00

212.00

137.98

    1)公务用车购置费

4

93.00

93.00

47.58

    2)公务用车运行维护费

5

119.00

119.00

90.40

  3.公务接待费

6

17.00

17.00

14.64

    1)国内接待费

7

——

——

14.64

         其中:外事接待费

8

——

——

    2)国(境)外接待费

9

——

——

二、相关统计数

10

——

——

——

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——

  3.公务用车购置数(辆)

13

——

——

3

  4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

41

  5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

60

    其中:外事接待批次(个)

16

——

——

  6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

546

    其中:外事接待人次(人)

18

——

——

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

   2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

单位赣州市公安局开发区分局

2023年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

41

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要负责人用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

41

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部服务用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

    2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2023年度收入总计18217.81万元,其中年初结转和结余4685.21万元,比上年减少2139.81万元,下降31.35%;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计13532.60万元,比上年增加232.85万元,增长1.75%主要原因财政拨款的机关事业单位社会保障缴费增加

本年收入的具体构成:财政拨款收入7110.22万元,占52.54%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入6422.37万元,占47.46%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计18217.81万元,其中本年支出合计14014.96万元,比上年减少1425.12万元,下降9.23%,主要原因区级财政拨款收入的项目支出减少;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余4202.85万元,比上年减少481.85万元,下降10.29%,主要原因区级财政拨款收入减少,年末结转和结余减少

本年支出的具体构成:基本支出5675.83万元,占40.50%;项目支出8339.13万元,占59.50%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数6462.83万元,决算数7110.22万元,完成年初预算的110.02%。其中:

)公共安全支出(类)年初预算数5414.82万元,决算数5951.46万元,完成年初预算的109.91%。预决算差异主要原因:当年新增5人支出增加。

)社会保障和就业支出(类)年初预算数384.28万元,决算数465.83万元,完成年初预算的121.22%。预决算差异主要原因:当年新增5人支出增加。

)卫生健康支出(类)年初预算数301.02万元,决算数301.02万元,完成年初预算的100.00%。

)住房保障支出(类)年初预算数362.71万元,决算数391.92万元,完成年初预算的108.05%。预决算差异主要原因:当年新增5人支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5675.83万元,其中:

(一)工资福利支出4814.14万元,比上年增加1093.91万元,增长29.40%主要原因当年新增5人支出增加以及机关事业单位社会保障缴费增加

(二)商品和服务支出725.40万元,比上年减少802.85万元,下降52.53%,主要原因公务用车运行维护费支出减少其他商品和服务支出减少

(三)对个人和家庭补助支出136.28万元,比上年增加71.05万元,增长108.93%主要原因本年离退休人员绩效奖励工资

(四)资本性支出0.00万元,比上年减少201.85万元,下降100.00%,主要原因本年未使用财政拨款资金用于资本性支出

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数229.00万元,决算数152.62万元,完成全年预算的66.65%决算数比上年减少41.06万元,下降21.20%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因本年度无因公出国(境)费用。决算数与上年持平主要原因本年度无因公出国(境)费用。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:本年度无因公出国(境)费用

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数212.00万元,决算数137.98万元,其中:

公务用车购置全年预算数93.00万元,决算数47.58万元,完成全年预算的51.16%,主要原因原计划更新购置4台车辆,按财政要求减少公车购置计划,当年购置公务用车3辆。决算数比上年减少43.21万元,下降47.59%,主要原因原计划更新购置4台车辆,按财政要求减少公车购置计划,当年购置公务用车3辆

公务用车运行维护费全年预算数119.00万元,决算数90.40万元,完成全年预算的75.97%,主要原因厉行节约,压减开支。决算数比上年减少9.79万元,下降9.77%,主要原因厉行节约,压减开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量41辆。

(三)公务接待费全年预算数17.00万元,决算数14.64万元,完成全年预算的86.11%,主要原因厉行节约,压减开支。决算数比上年增加11.93万元,增长440.96%,主要原因2023年度招商引资任务增加,商务接待增加。全年国内公务接待60批,累计接待546人次,主要是:2023年度商务接待增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出725.40万元,决算数比上年减少1004.70万元,下降58.07%,主要原因厉行节约压减开支以及本年未使用财政拨款资金用于资本性支出

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额354.94万元,其中:政府采购货物支出354.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额354.94万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额213.81万元,占授予中小企业合同金额的60.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本单位共有车辆41辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车41辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目个全面开展绩效自评,共涉及资金   7702.06万元,占项目支出总额的100%。其中,个项目评价结果为“优”,  0个项目评价结果为“良”, 0个项目评价结果为“中”, 0个项目评价结果为“差”。

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

本单位公安开发区分局辅警经费自评如下:

第四部分名词解释

一、收入科目

一、财政拨款收入:指公安部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指我单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如省公安厅给予的业务补助。

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

二、支出科目

、基本支出:指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支,具体分为人员经费和公用经费。

、项目支出:指为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

、上缴上级支出:指按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

、对附属单位补助支出:指用财政补助收入以外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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