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赣州市公安局直属分局2023年度单位决算

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赣州市公安局直属分局2023年度单位决算

   

第一部分赣州市公安局直属分局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市公安局直属分局概况

一、单位主要职责

(一)贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策。

(二)预防、制止和侦查违法犯罪活动,依法查处违反治安管理行为,依法开展治安行政管理工作。

(三)履行中心城区城管、车管等领域的执法保障工作。

(四)人行道违法停车非现场执法。

(五)组织落实分局被装、装备和经费的配备标准、制度。

(六)组织实施分局政治工作建设、队伍建设、法制建设。

(七)组织实施督察工作;按规定权限实施对干部的监督;分局队伍思想作风、工作作风建设。

(八)承办上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立6个内设机构,分别是:综合办公室,法制大队,治安大队,刑侦大队,食品药品与环境污染犯罪侦查大队,综合执法大队。

单位年末在职人员26人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:赣州市公安局直属分局

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,480.15

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

1,292.76

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

3.72

八、社会保障和就业支出

39

75.44

9

九、卫生健康支出

40

49.65

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

62.54

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

1,483.87

本年支出合计

58

1,480.40

  使用非财政拨款结余

28

  结余分配                 

59

  年初结转和结余

29

2.95

  年末结转和结余                                

60

6.41

30

61

总计

31

1,486.82

总计

62

1,486.82

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位:赣州市公安局直属分局

2023年度

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,483.87

1,480.15

3.72

204

公共安全支出

1,296.23

1,292.51

3.72

20402

公安

1,296.23

1,292.51

3.72

2040201

行政运行

711.10

711.10

2040202

一般行政管理事务

585.12

581.41

3.72

208

社会保障和就业支出

75.44

75.44

20805

行政事业单位养老支出

74.95

74.95

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.95

62.95

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.00

12.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.50

0.50

2089999

其他社会保障和就业支出

0.50

0.50

210

卫生健康支出

49.65

49.65

21011

行政事业单位医疗

49.65

49.65

2101101

行政单位医疗

42.00

42.00

2101103

公务员医疗补助

7.66

7.66

221

住房保障支出

62.54

62.54

22102

住房改革支出

62.54

62.54

2210201

住房公积金

62.54

62.54

229

其他支出

22999

其他支出

2299999

其他支出

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:赣州市公安局直属分局

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,480.40

898.74

581.66

204

公共安全支出

1,292.76

711.10

581.66

20402

公安

1,292.76

711.10

581.66

2040201

行政运行

711.10

711.10

2040202

一般行政管理事务

581.66

581.66

208

社会保障和就业支出

75.44

75.44

20805

行政事业单位养老支出

74.95

74.95

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.95

62.95

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.00

12.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.50

0.50

2089999

其他社会保障和就业支出

0.50

0.50

210

卫生健康支出

49.65

49.65

21011

行政事业单位医疗

49.65

49.65

2101101

行政单位医疗

42.00

42.00

2101103

公务员医疗补助

7.66

7.66

221

住房保障支出

62.54

62.54

22102

住房改革支出

62.54

62.54

2210201

住房公积金

62.54

62.54

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:赣州市公安局直属分局

2023年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,480.15

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

1,292.70

1,292.70

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

75.44

75.44

9

九、卫生健康支出

41

49.65

49.65

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

62.54

62.54

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,480.15

本年支出合计

59

1,480.33

1,480.33

年初财政拨款结转和结余

28

2.88

年末财政拨款结转和结余

60

2.70

2.70

一、一般公共预算财政拨款

29

2.88

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,483.03

总计

64

1,483.03

1,483.03

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:赣州市公安局直属分局

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,480.33

898.74

581.59

204

公共安全支出

1,292.70

711.10

581.59

20402

公安

1,292.70

711.10

581.59

2040201

行政运行

711.10

711.10

2040202

一般行政管理事务

581.59

581.59

208

社会保障和就业支出

75.44

75.44

20805

行政事业单位养老支出

74.95

74.95

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.95

62.95

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.00

12.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.50

0.50

2089999

其他社会保障和就业支出

0.50

0.50

210

卫生健康支出

49.65

49.65

21011

行政事业单位医疗

49.65

49.65

2101101

行政单位医疗

42.00

42.00

2101103

公务员医疗补助

7.66

7.66

221

住房保障支出

62.54

62.54

22102

住房改革支出

62.54

62.54

2210201

住房公积金

62.54

62.54

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:赣州市公安局直属分局

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

719.90

302

商品和服务支出

142.46

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

110.18

30201

  办公费

14.25

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

152.25

30202

  印刷费

4.40

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

202.56

30203

  咨询费

30703

  国内债务发行费用

30106

  伙食补助费

39.98

30204

  手续费

30704

  国外债务发行费用

30107

  绩效工资

30205

  水费

0.57

310

资本性支出

36.38

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

56.40

30206

  电费

9.61

31001

  房屋建筑物购建

30109

  职业年金缴费

15.86

30207

  邮电费

10.68

31002

  办公设备购置

0.38

30110

  职工基本医疗保险缴费

45.63

30208

  取暖费

0.62

31003

  专用设备购置

30111

  公务员医疗补助缴款

5.24

30209

  物业管理费

0.25

31005

  基础设施建设

30112

  其他社会保障缴费

0.78

30211

  差旅费

19.97

31006

  大型修缮

30113

  住房公积金

62.54

30212

  因公出国(境)费用

31007

  信息网络及软件购置更新

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

9.75

31008

  物资储备

30199

  其他工资福利支出

28.48

30214

  租赁费

3.96

31009

  土地补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

  会议费

31010

  安置补助

30301

  离休费

30216

  培训费

310111

  地上附着物和青苗补偿

30302

  退休费

30217

  公务接待费

31012

  拆迁补偿

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31013

  公务用车购置

36.00

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31019

  其他交通工具购置

30305

  生活补贴

30225

  专用燃料费

31021

  文物和陈列品购置

30306

  救济费

30226

  劳务费

5.26

31022

  无形资产购置

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

2.46

31099

  其他资本性支出

30308

  助学金

30228

  工会经费

11.55

312

对企业补助

30309

  奖励金

30229

  福利费

1.34

31201

  资本金注入

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

16.59

31203

  政府投资基金股权投资

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

22.22

31204

  费用补贴

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

31205

  利息补贴

30299

  其他商品和服务支出

8.99

31299

  其他对企业补助

399

其他支出

39907

  国家赔偿费用支出

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

经常性赠与

39910

资本性赠与

39999

  其他支出

人员经费合计

719.90

公用支出合计

178.84

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:赣州市公安局直属分局

2023年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:赣州市公安局直属分局

2023年度

金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:赣州市公安局直属分局

2023年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

78.00

55.00

52.77

  1.因公出国(境)费

2

  2.公务用车购置及运行维护费

3

72.00

55.00

52.77

    1)公务用车购置费

4

36.00

36.00

36.00

    2)公务用车运行维护费

5

36.00

19.00

16.77

  3.公务接待费

6

6.00

    1)国内接待费

7

——

——

         其中:外事接待费

8

——

——

    2)国(境)外接待费

9

——

——

二、相关统计数

10

——

——

——

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——

  3.公务用车购置数(辆)

13

——

——

2

  4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

6

  5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

    其中:外事接待批次(个)

16

——

——

  6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

    其中:外事接待人次(人)

18

——

——

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

   2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

单位赣州市公安局直属分局

2023年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

6

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要负责人用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

6

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部服务用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

    2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2023年度收入总计1486.82万元,其中年初结转和结余2.95万元,比上年减少31.59万元,下降91.46%;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计1483.87万元,比上年减少115.01万元,下降7.19%,主要原因本年单位在职民警人数减少,财政拨款收入减少

本年收入的具体构成:财政拨款收入1480.15万元,占99.75%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入3.72万元,占0.25%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1486.82万元,其中本年支出合计1480.40万元,比上年减少118.94万元,下降7.44%,主要原因合理安排资金预算,加强项目执行进度,本年单位人员减少,人员经费支出减少;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余6.41万元,比上年减少27.65万元,下降81.17%,主要原因年结转结余资金缴回财政

本年支出的具体构成:基本支出898.74万元,占60.71%;项目支出581.66万元,占39.29%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1999.63万元,决算数1480.33万元,完成年初预算的74.03%。其中:

)公共安全支出(类)年初预算数1812.40万元,决算数1292.70万元,完成年初预算的71.32%。预决算差异主要原因:合理安排资金预算,加强项目执行进度,本年单位人员减少,人员经费支出减少

)社会保障和就业支出(类)年初预算数75.44万元,决算数75.44万元,完成年初预算的100.00%。

)卫生健康支出(类)年初预算数49.65万元,决算数49.65万元,完成年初预算的100.00%。

)住房保障支出(类)年初预算数62.13万元,决算数62.54万元,完成年初预算的100.66%。预决算差异主要原因:住房公积金缴费基数调整,增加经费支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支898.74万元,其中:

(一)工资福利支出719.90万元,比上年减少149.34万元,下降17.18%,主要原因:本年单位在职民警人数减少,工资福利支出减少。

(二)商品和服务支出142.46万元,比上年减少366.13万元,下降71.99%,主要原因2023年度新增直属分局成本性支出项目,其中辅警经费等支出按项目支出口径核算,商品服务支出中劳务费经费支出减少

(三)对个人和家庭补助支出0.00万元,与上年持平,主要原因本年无对个人和家庭补助支出。

(四)资本性支出36.38万元,比上年减少27.93万元,下降43.44%,主要原因本年办公设备,专用设备等采购支出减少

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数55.00万元,决算数52.77万元,完成全年预算的95.95%决算数比上年增加39.95万元,增长311.54%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本年无因公出国(境)经费支出。决算数与上年持平主要原因:本单位上年无因公出国(境)经费支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:本年无因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数55.00万元,决算数52.77万元,其中:

公务用车购置全年预算数36.00万元,决算数36.00万元,完成全年预算的100.00%,主要原因本年购置公务用车2辆。决算数比上年增加36.00万元,主要原因上年无公务用车购置支出,本年购置支出36万元。全年使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费全年预算数19.00万元,决算数16.77万元,完成全年预算的88.26%,主要原因:贯彻落实过紧日子要求,严格按预算范围内开支。决算数比上年增加3.95万元,增长30.79%,主要原因新购置公务用车装饰费用等经费开支增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量6辆。

(三)公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本年无公务接待支出。决算数与上年持平,主要原因年无公务接待支出。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,主要是:本年无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出178.84万元,决算数比上年减少394.06万元,下降68.78%,主要原因2023年度新增直属分局成本性支出项目,其中辅警经费等支出按项目支出口径核算,机关运行经费支出减少

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额104.36万元,其中:政府采购货物支出48.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出55.66万元。授予中小企业合同金额103.51万元,占政府采购支出总额的99.19%,其中:授予小微企业合同金额103.41万元,占授予中小企业合同金额的99.90%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.47%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本单位共有车辆6辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金   581.41万元,占项目支出总额的100%。其中,1个项目评价结果为“优”,1个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。     

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

1.本单位公安直属分局辅警经费项目支出绩效自评如下:

2.本单位公安直属分局执收工作经费项目支出绩效自评如下:

第四部分名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入:指公安部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入:指我单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如省公安厅给予的业务补助。

(三)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支,具体分为人员经费和公用经费。

(二)项目支出:指为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(三)上缴上级支出:指按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(四)对附属单位补助支出:指用财政补助收入以外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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