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赣州市儿童福利院2021年单位预算

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赣州市儿童福利院2021年部门预算

第一部分赣州市儿童福利院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分赣州市儿童福利院2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

重点项目绩效目标表

第三部分 赣州市儿童福利院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分赣州市儿童福利院概况

一、部门主要职责

赣州市儿童福利院是赣州市民政局下属全额拨款事业单位,其主要职责为:承担孤残儿童、弃婴的养护、医疗、康复、教育等服务工作,因父母服刑、吸毒、患精神病或因流浪乞讨、被拐卖等原因生活无着未成年的托养服务工作。

二、机构设置及人员情况

2021赣州市儿童福利院共有预算单位1个,包括赣州市儿童福利院

    编制人数小计22,其中:行政编制人数0,参照公务员管理的事业编制人数0,全部补助事业编制人数22,自收自支编制人数0人。实有人数小计22,其中:在职人数小计22,行政在职人数0,参照公务员管理的事业单位在职人数0,全部补助事业在职人数22人。离休人数小计0,退休人数小计0,退职人员0,遗属人数0人。

第二部分赣州市儿童福院2021年部门预算表

(详见附表)

第三部分 赣州市儿童福利2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2021年赣州市儿童福利院收入预算总额为1511.66万元,较上年预算安排增加690.93万元,主要因为是人员增加,儿童福利工作增加。其中:财政拨款收入737.68万元,教育收费资金收入0万元,事业单位经营收入0万元,国库集中支付网上结转773.98万元。

(二)支出预算情况

2021年赣州市儿童福利院支出预算总额为支出预算总额为1511.66万元,较上年预算安排增加690.93万元,主要是人员增加,儿童福利工作增加。

按支出项目划分:基本支出207.68万元,项目支出1303.98万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出1013.55万元卫生健康支出22.94万元住房保障支出14.25万元,其他支出460.92万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年赣州市儿童福利院财政拨款支出预算总额为737.68万元,其中:按支出功能科目划分:社会保障和就业支出708.95万元,卫生健康支出14.48万元,住房保障支出14.25万元。

()政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

()机关运行经费等重要事项的说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

()政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额491.9万元,其中: 政府采购货物预算40.9万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算451万元。

()国有资产占有使用情况

截至20201231日, 部门共有车辆1,其中:一般公务用车实有数1,执法执勤用车实有数0辆。

2021年部门预算安排购置车辆1辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位:如台、个、辆等)。

市儿童福利院运行及政府购买服务人员经费项目情况说明(部门本级)

1.市儿童福利院运行及政府购买服务人员经费项目

1)项目概述

项目主要用于为机构正常运作而产生的物业管理费、食堂用餐托管费、儿童收养评估、体检费、建档资料费、儿童医疗救治费、水电费用及政府购买服务人员经费等支出,以保障本区域孤残儿童、弃婴得到良好养育、治疗、康复、特教等区域性养育保障,实现儿童利益最大化的目标。

2)立项依据

《儿童福利机构基本规范》(MZ010-2013);市财政局关于民政局要求解决市儿童福利院有关经费的意见(赣市财社请字〔2018〕63 号);关于解决市儿童福利院有关经费的请示(赣市民文〔2018〕81 号)。

3)实施主体

赣州市儿童福利院

4)实施方案

我院负责赣州市地区区域性机构养育工作,承担本区域孤残儿童的养育、治疗、康复、特教等工作。项目为保障全区域内拟接收的孤残儿童工作的开展,维持机构正常运作产生的物业管理、食堂用餐托管、儿童收养评估、体检费、建档资料费、儿童医疗救治费等日常运行管理及政府购买服务人员工作等经费开支。

5)实施周期

2021-01-01至2021-12-31

6)年度预算安排

1060万元

7)绩效目标和指标

保障机构正常运作而产生的物业管理费、食堂用餐托管费、儿童收养评估、体检费、建档资料费、儿童医疗救治费、水电费用及政府购买服务人员费用等支出,使本区域孤残儿童、弃婴得到良好养育、治疗、康复、特教等区域性养育服务得到保障,实现儿童利益最大化的目标,全面达到养教康治的目标。

二、2021“三公”经费预算情况说明

2021赣州市儿童福利院"三公"经费一般公共预算安排49.4万元,其中

因公出国0万元,比上年增0万元,主要原因是:无因公出国安排。

公务接待2.4万元,比上年减0.6万元,主要原因是:坚持过紧日子,严控一般性支出,从严控制“三公”经费。

公务用车运行17万元,比上年增10万元,主要原因是:本年度计划新购置公车1辆,公务用车运行费用预算增加。

公务用车购置30万元,比上年减10万元,主要原因是:本年度计划新购置公车1辆。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(六)事业单位离退休-反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(七)儿童福利-反映对儿童提供福利服务方面的支出。

(八)其他社会福利支出-反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

(九)行政单位医疗-反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十)事业单位医疗-反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(十一)用于社会福利的彩票公益金支出-反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(十二)机关运行费-各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件:赣州市儿童福利院2021年度部门预算表

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