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赣州市体育局机关2021年单位预算

访问量: 局机关-2021年部门预算公开表(市县)(元转万元)_2021-03-29.xls

第一部分 赣州市体育局机关单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 赣州市体育局机关2021单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州市体育局机关2021单位预算表

 一、《收支预算总表》

 二、《部门收入总表》

 三、《部门支出总表》

 四、《财政拨款收支总表》

 五、《一般公共预算支出表》

 六、《一般公共预算基本支出表》

 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

 八、《政府性基金预算支出表》

 九、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释


第一部分 赣州市体育局机关单位概况

一、单位主要职责

赣州市体育局机关是市政府组成部门,根据《关于印发赣州市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》赣市府办发【2010】41号有关规定, 赣州市体育局机关主要职责是:

1、贯彻执行党和国家体育工作、政策、法律、法规,制定体育发展战略,编制体育事业的中长期发展规划,拟定全市体育工作的规定和发展计划,并监督实施。负责体育行政执法和执法监督工作,指导和推动体育体制改革。

2、贯彻《全民健身条例》,推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导和配合各部门、各行业开展体育活动,指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。
    3、统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目与重点布局;抓好优秀运动队建设,指导、审批运动队参加国内、省内重大比赛活动;研究提出体教结合后备人才培养的发展规划并组织实施。
    4、组织、指导市运会和其他综合性及单项运动会等体育活动;指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作;负责在我市举办的国内大型比赛的指导、组织、协调;指导参加省级以上综合性运动会、单项比赛的组织管理及统筹安排。
    5、组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广;制定体育教育规划,发展体育教育;组织开展反兴奋剂工作。
    6、研究制定体育产业发展规划,依法管理体育市场;规划、协调全市体育场馆设施建设布局,指导、规范各类场馆设施建设。

7、制定体育人才发展规划;指导县级政府体育行政部门工作;协调区域性体育发展。

8、指导体育总会、各单项体育协会等社会团体的工作;负责全市性体育社团的资格审查。
   9、承办市政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

赣州市体育局机关4个职能科,分别是办公室、体育经济科、群众体育科和竞技体育科。编制人数12人,均为行政编制;实有人数7人,其中:在职人数7人,均为行政人员。

第二部分 赣州市体育局机关2021单位预算情况说明

一、2021单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年体育局机关收入预算总额为5568.17万元,较上年预算安排增加628.95%。主要原因:上年结转大幅增加。其中:1、财政拨款收入317.54万元,占收入预算总额的5.7%,其中一般公共预算拨款收入317.54万元;2、上年财政拨款结转、结余5250.63万元,占收入预算总额的94.3%。

(二)支出预算情况

2021年赣州市体育局机关支出预算总额为5568.17万元,较上年预算安排增加628.95%。主要原因:上年结转大幅增加。其中:支出5568.17万元,结转下年0万元。

按支出项目类别划分:基本支出317.54万元,包括工资福利支出124.27万元商品和服务支出35.69万元、对个人和家庭补助支出1.08万元、资本性支出156.5万元;项目支出5250.63万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出295.93万,社会保障和就业支出9.89万元,卫生健康支出22.89万元,住房保障支出11.23万元,其他支出5228.23万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年赣州市体育局机关财政拨款支出预算317.54万元,较上年预算安排减少22.2%。具体支出情况是:文化旅游体育与传媒支出273.53万元,社会保障和就业支出9.89万元,卫生健康支出22.89万元,住房保障支出11.23万元。

(四)政府性基金情况

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算20.28万元,比2020年预算增加4.33万元,增长27.15%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行经费即指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021体育局机关政府采购总额33.5万元,其中:政府采购货物预算33.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2021单位预算安排购置车辆0辆。

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金50万元

全民健身活动经费

1.项目概述

开展全民健身活动,通过组织开展各类形式多样、贴近生活、丰富多彩、群众喜爱的全民健身活动,动员引导广大群众参与全民健身,树立“每天锻炼一小时,幸福生活一辈子”的健康生活理念,增强广大人民群众的获得感和幸福感,推动全全民健身事业快速发展。

2.立项依据

    赣州市体育局具有“推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动”的职能,贯彻执行《全民健身条例》,《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》(国办发〔2020〕36号)的要求,“实施群众体育提升行动,加强社会体育指导员队伍建设”。

3.实施主体

赣州市体育局

4.实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

5.年度预算安排

2021年安排该项目预算50万元。

6.年度绩效目标

根据年度计划,准备开展全民健身系列活动,包括新年登高活动、闹元宵活动、8.8全民健身日系列活动、9.9重阳登高活动、社会体育指导员培训等。通过全民健身系列活动的开展,丰富市民健身活动内容,提高市民全民健身参与度,提升国民体质。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021赣州市体育局机关“三公”经费预算安排21.5万元,比上年减少0.5万元,下降2.27%。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年减少14万元,减少100%。主要原因是:受疫情影响,无出境计划

公务接待费21.5万元,比上年增加13.5万元,增加168.75%。主要原因是:为落实三公经费总量控制,去年从接待费中调减了14万元到出国经费;今年因疫情影响没出国计划,在保持三公经费总量下降的前提下,将出国经费调回到接待费中

公务用车运行维护费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:本部门公务用车已移交公务用车平台

公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:本部门无公务用车购置费。

第三部分  赣州市体育局机关2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释 

 一、收入科目 

(一)财政拨款:指市本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目

(一)支出分类
  1、基本支出:指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
2、项目支出:指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。
(二)主要支出功能分类科目
1、文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(体育)(项):主要反映体育局机关(不含离退休人员)在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。
2、文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):主要反映综合性运动会及单项比赛支出。
3、文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):主要反映各运动队训练补助及器材购置等方面支出。
4、文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):主要反映体育局体育场馆建设及维护方面支出。
5、文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):主要反映全民健身等群众体育活动方面的支出。
6、文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):主要反映体育局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
7、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
8、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映省体育局本级开支的离退休支出。
9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
12、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):主要反映体育局彩票公益金支出。
(三)机关运行经费 

  为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)“三公”经费 

  一般公共预算“三公”经费,是指各预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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